Документы — различия между версиями

Материал из Fabius NET
Перейти к: навигация, поиск
Строка 2: Строка 2:
 
*[[Документ АктВыполненныхРабот|'''Акт Выполненных Работ''']] - Акт об оказании Услуг
 
*[[Документ АктВыполненныхРабот|'''Акт Выполненных Работ''']] - Акт об оказании Услуг
 
*[[Документ АктНаБрак|'''Акт На Брак''']] - Документ перевода Готовой Продукции в Брак, с указанием виновных лиц и дальнейшего использования.
 
*[[Документ АктНаБрак|'''Акт На Брак''']] - Документ перевода Готовой Продукции в Брак, с указанием виновных лиц и дальнейшего использования.
 +
*[[Документ АктПересортицы|'''Акт Пересортицы''']] - Замена одной Номенклатуры на другую.
 
*[[Документ АктПреобразования|'''Акт Преобразования''']] - Сборка или Разборка Номенклатуры. Преобразование из нескольких в одну или наоборот.
 
*[[Документ АктПреобразования|'''Акт Преобразования''']] - Сборка или Разборка Номенклатуры. Преобразование из нескольких в одну или наоборот.
 
*[[Документ АктСверкиВзаиморасчетов|'''Акт Сверки Взаиморасчетов''']] Акт Сверки Взаиморасчетов с Контрагентами
 
*[[Документ АктСверкиВзаиморасчетов|'''Акт Сверки Взаиморасчетов''']] Акт Сверки Взаиморасчетов с Контрагентами

Версия 15:50, 31 августа 2018

Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. "

  • Путевой Лист Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель.
  • Расходный Кассовый Ордер
  • Рейс "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами."
  • Ремонт, Реконструкция и Модернизация ОС Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства
  • Списание ОС Документ предназначен для снятия с учета основных средств
  • Списание ТМЦ Акт списания ТМЦ
  • Счет Фактура Счета и Счета Фактры получаемые и выдаваемые Контрагентам(и) Организации. Реквизиты - 'К расчетно-платежному документу' и 'Дата и Номер док-та подтв. уплату налога' пока не вводим - до выяснения количества ссылок
  • Счет Фактура Корректировочный Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ
  • УПД Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д.