Документы — различия между версиями

Материал из Fabius NET
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
*[[Документ АвансовыйОтчет]] Отчет  Подотчетного лица
+
*[[Документ АвансовыйОтчет|АвансовыйОтчет ]] Отчет  Подотчетного лица
 
*[[Документ АктВыполненныхРабот]] - Акт об оказании Услуг
 
*[[Документ АктВыполненныхРабот]] - Акт об оказании Услуг
 
*[[Документ АктПреобразования]] Преобразование ТМЦ и продукции
 
*[[Документ АктПреобразования]] Преобразование ТМЦ и продукции

Версия 12:08, 22 сентября 2016

В дальнейшем необходимо добавить Реквизит ссылку на Справочник ""Расчетных проводок"", содержаший ссылки на методы автоматического формирования Проводок БухСправки"

То есть в заголовке Документа присутствуют № Заказа, № ТТН отгрузки и № Акта Приемки (ТОРГ-2) если он используется. В Номенклатурной части соответственно есть Количество: Заказано, Отгружено, Принято. И соответственно в каждом из предствалений редактируется только свое количество (за исключением случая не использования ТОРГ-2, когда колво принятое ставится прямо в накладной) Соответственно в Исходный Счет-фактуру берется отгруженное количество, а в Корректировочный и Исправительный - принятое. В случае использования УПД - автоматичеси формируется счет фактура к документу отгрузки и его № используется как № УПД. Содержит все свойства СФ, поскольку ЗаказНакладная (документ отгрузки) может являться СФ (случай УПД), а может иметь ссылку на СФ - когда в него входят более одной ТТН. Дата и № ДокументаБазового - это всегда (Приход и Реализация) реквизиты в учетной системе Организации: Реализация - это Дата и № ТТН (УПД) Отгрузки, а Приход - Дата и № Приходного Ордера Дата и НомерДокументаКонтрагента - это при Реализации ТОРГ-2, а при Приходе - Дата и № ТТН (УПД) Поставщика. СтолЗаказов - это место приемки Заказов, а Подразделение Организации - Место отгрузки, которое может определяться по 1) привязке Грузополучателя к Месту отгрузки (РЦ) - весь Заказ в одном месте и одной ТТН 2) список отгружаемой Продукции из разных Мест Отгрузки - один Заказ в несколько Мест отгрузки и либо одна либо разные ТТН по местам отгрузки."

  • Инвентаризация Инвентаризационная ведомость снятия остатков
  • НакладнаяПеремещения Накладная перемещения ТМЦ между подразделениями Организации
  • НакладнаяПриход Накладная прихода от Поставщиков
  • НакладнаяРеализацииОС "Документ на Реализацию ОС. Выделен в отдельнуый Тип поскольку: 1) у него нет Заказа (расхождений Заказано-Принято) 2) в табличной части фигурирует другой Справочник (Объединять Номенклатуру и КартотекуОС не рационально)
  • НакладнаяРеализацииОСНоменклатура Список позиций Накладной Реализации ОС
  • НакладнаяРеализация Накладная продажи Покупателю
  • НачислениеАмортизации Документ предназначен для ежемесячного переноса части стоимости оборудования на себестоимость продукции
  • НоменклатураУПД "Список товарных позиций Заказа-Накладной или Счета Фактуры (УПД) - Базовый класс для Номенклатуры Накладной ТМЦ и СчетаФактуры"
  • ОстаткиГотовойПродукции Остатки готовой продукции на конец смены. Документ, фиксирующий остатки
  • ОстаткиНаРасчетномСчете Остатки на Расчетном счете принятые по Клиент-Банку. Содержит 3 значащих Реквизита: СчетОрганизации, ДатаДокумента, Сумма (Остаток на НАЧАЛО даты документа)
  • ПереводВЗапасОС Перевод основных средств в запас
  • ПередачаВЗалогОС Передача основных средств в залог
  • ПередачаВМонтаж Передача основных средств в монтаж
  • ПлатежнаяВедомость "Документ устанавливающий один из видов Выплаты Персоналу (Аванас, Отпуск, Зарплата) за определенный период. Имеет дочерний уровень - РасчетыСПерсоналом и отражает ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ к выдаче Сотрудникам суммы."
  • ПлатежныйДокумент Базовый класс для Банковских и Кассовых Документов.
  • ПоступлениеВЛизинг Акт приема-передачи основных средств в лизинг
  • ПоступлениеОборудования Поступление оборудования на предприятие
  • ПредварительныйЗаказ Предварительный заказ, сформированный на основании заказов предыдущих недель
  • ПриходныйКассовыйОрдер Возможными Плательщиками могут быть : Сотрудник, КассаОрганизации (другая), РасчетныйсчетОрганизации. Платежи от Контрагентов должны приниматься через ККМ (дочерний этаж ПКО).
  • ПродажиККМ "Документ отражающий приход денег через ККМ от Контрагентов (Розничные продажи оформляются от специального Контрагента - ""Розничный покупатель"".) Документ является дочерним к ПКО.

Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. "

  • ПутевойЛист Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель.
  • РасходныйКассовыйОрдер
  • Рейс "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами."
  • РемонтРеконструкцияМодернизацияОС Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства
  • СписаниеОС Документ предназначен для снятия с учета основных средств
  • СписаниеТМЦ Акт списания ТМЦ
  • СчетФактура Счета и Счета Фактры получаемые и выдаваемые Контрагентам(и) Организации. Реквизиты - 'К расчетно-платежному документу' и 'Дата и Номер док-та подтв. уплату налога' пока не вводим - до выяснения количества ссылок
  • СчетФактураКорректировочный Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ
  • УПД Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д.