Документы — различия между версиями

Материал из Fabius NET
Перейти к: навигация, поиск
(Новая страница: «Автотранспорт»)
 
 
(не показано 20 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Автотранспорт]]
+
*[[Документ АвансовыйОтчет|'''Авансовый Отчет''']] Отчет  Подотчетного лица
 +
*[[Документ АктВыполненныхРабот|'''Акт Выполненных Работ''']] - Акт об оказании Услуг
 +
*[[Документ АктНаБрак|'''Акт На Брак''']] - Документ перевода Готовой Продукции в Брак, с указанием виновных лиц и дальнейшего использования.
 +
*[[Документ АктПересортицы|'''Акт Пересортицы''']] - Замена одной Номенклатуры на другую.
 +
*[[Документ АктПреобразования|'''Акт Преобразования''']] - Сборка или Разборка Номенклатуры. Преобразование из нескольких в одну или наоборот.
 +
*[[Документ АктСверкиВзаиморасчетов|'''Акт Сверки Взаиморасчетов''']] Акт Сверки Взаиморасчетов с Контрагентами
 +
*[[Документ БанковскийДокумент|'''Банковский Документ''']] Банковские Платежные Поручения, Требования, Инкассового Поручения - Общая часть для Кредитовых и Дебетовых
 +
*[[Документ БухгалтерскаяСправка|'''Бухгалтерская Справка''']] Универсальный документ отражения хозяйственных операций в регистрах Бухгалтерского и Налогового учета.
 +
*[[Документ ВводВЭксплуатацию|'''Ввод В Эксплуатацию''']] Принятие к учету основных средств
 +
*[[Документ ВводНачальныхОстатков|'''Ввод Начальных Остатков''']] Исходный документ учета.
 +
*[[Документ ВнутреннееДвижениеОС|'''Внутреннее Движение ОС''']] Перемещение основных средств от одного подразделения к другому внутри предприятия
 +
*[[Документ ВозвратИзЗалогаОС|'''Возврат Из Залога ОС''']] Возврат основных средств из залога
 +
*[[Документ ВозвратОтПокупателя|'''Возврат От Покупателя''']] ???? Отличается и насколько от накладной Прихода от Поставщиков.
 +
*[[Документ ВыводИзЗапасаОС|'''Вывод Из Запаса ОС''']] Вывод основных средств из запаса
 +
*[[Документ ВыпускПродукции|'''Выпуск Продукции''']] Список продукции выпущенной за смену в Производстве.
 +
*[[Документ ГрафикОтпусков|'''График Отпусков''']] График отпусков
 +
*[[Документ ДекларацияНДС|'''Декларация НДС''']] Декларация НДС
 +
*[[Документ Доверенность|'''Доверенность''']] Доверенность
 +
*[[Документ ДокументWIN|'''ДокументWIN''']] Документ с проводками из старого Фабиуса
 +
*[[Документ ДокументБазовый|'''Документ Базовый''']] Сущность содержащая Общие для всех Документов Свойства
 +
*[[Документ ДокументТабличнаяЧасть|'''Документ Табличная Часть''']] Сущность содержащая Общие для всех Табличных частей Документов Свойства
 +
*[[Документ ЗаказНакладная|'''Заказ Накладная''']] Заказы на поставку Номенклатуры и соответствующие им документы отгрузки.
 +
*[[Документ Инвентаризация|'''Инвентаризация''']] Инвентаризационная ведомость снятия остатков
 +
*[[Документ КассовыйДокумент|'''Кассовый Документ''']] Приходные и Расходные Кассовые Ордера
 +
*[[Документ НакладнаяПеремещения|'''Накладная Перемещения''']] Накладная перемещения ТМЦ между подразделениями Организации
 +
*[[Документ НакладнаяПриход|'''Накладная Приход''']] Накладная прихода от Поставщиков
 +
*[[Документ НакладнаяРеализацииОС|'''Накладная Реализации ОС''']] "Документ на Реализацию ОС. Выделен в отдельный Тип поскольку: 1) у него нет Заказа (расхождений Заказано-Принято) 2) в табличной части фигурирует другой Справочник (Объединять Номенклатуру и КартотекуОС не рационально)
 +
*[[Документ НакладнаяРеализацииОСНоменклатура|'''Накладная Реализации ОС Номенклатура''']] Список позиций Накладной Реализации ОС
 +
*[[Документ НакладнаяРеализация|'''Накладная Реализация''']] Накладная продажи Покупателю
 +
*[[Документ НачислениеАмортизации|'''Начисление Амортизации''']] Документ предназначен для ежемесячного переноса части стоимости оборудования на себестоимость продукции
 +
*[[Документ НоменклатураУПД|'''Номенклатура УПД''']] "Список товарных позиций Заказа-Накладной или Счета Фактуры (УПД) - Базовый класс для Номенклатуры Накладной ТМЦ и СчетаФактуры"
 +
*[[Документ ОстаткиГотовойПродукции|'''Остатки Готовой Продукции''']] Остатки готовой продукции на конец смены. Документ, фиксирующий остатки
 +
*[[Документ ОстаткиНаРасчетномСчете|'''Остатки На Расчетном  Счете''']] Остатки на Расчетном счете принятые по Клиент-Банку. Содержит 3 значащих Реквизита: СчетОрганизации, ДатаДокумента, Сумма (Остаток на НАЧАЛО даты документа)
 +
*[[Документ ПереводВЗапасОС|'''Перевод В Запас ОС''']] Перевод основных средств в запас
 +
*[[Документ ПередачаВЗалогОС|'''Передача В Залог ОС''']] Передача основных средств в залог
 +
*[[Документ ПередачаВМонтаж|'''Передача В Монтаж''']] Передача основных средств в монтаж
 +
*[[Документ ПлатежнаяВедомость|'''Платежная Ведомость''']] "Документ устанавливающий один из видов Выплаты Персоналу (Аванс, Отпуск, Зарплата) за определенный период. Имеет дочерний уровень - РасчетыСПерсоналом и отражает ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ к выдаче Сотрудникам суммы."
 +
*[[Документ ПлатежныйДокумент|'''Платежный Документ''']] Базовый класс для Банковских и Кассовых Документов.
 +
*[[Документ ПоступлениеВЛизинг|'''Поступление В Лизинг''']] Акт приема-передачи основных средств в лизинг
 +
*[[Документ ПоступлениеОборудования|'''Поступление Оборудования''']] Поступление оборудования на предприятие
 +
*[[Документ ПредварительныйЗаказ|'''Предварительный Заказ''']] Предварительный заказ, сформированный на основании заказов предыдущих недель
 +
*[[Документ ПриходныйКассовыйОрдер|'''Приходный Кассовый Ордер''']] Возможными Плательщиками могут быть : Сотрудник, КассаОрганизации (другая), РасчетныйсчетОрганизации. Платежи от Контрагентов должны приниматься через ККМ (дочерний этаж ПКО).
 +
*[[Документ ПродажиККМ|'''Продажи ККМ''']] "Документ отражающий приход денег через ККМ от Контрагентов (Розничные продажи оформляются от специального Контрагента - ""Розничный покупатель"".) Документ является дочерним к ПКО.
 +
Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. "
 +
*[[Документ ПрогнозЗаказа|'''Прогноз заказа''']] Прогноз заказа + рекомендованный закза
 +
*[[Документ ПутевойЛист|'''Путевой Лист''']] Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель.
 +
*[[Документ РасходныйКассовыйОрдер|'''Расходный Кассовый Ордер''']] Выплата денежных средств из Кассы
 +
*[[Документ ВыплатыПерсоналу|'''Расчеты с Персоналом''']] Документ отображающий подлежащие и выплаченные денежные средства Персоналу. Дочерним к нему является Расчеты с Сотрудниками - расшифровка по людям.
 +
*[[Документ РасчетыС_Сотрудниками|'''Расчеты с Сотрудниками''']] Список Сотрудников с суммами подлежащими выплате и суммой произведенных выплат (суммируется автоматически из дочернего списка ВыплатыСотрудникам)
 +
*[[Документ Рассылка|'''Рассылка''']] Журнал регистрации выставленных и отправленных заявок на рассылку электронных сообщений
 +
*[[Документ Рейс|'''Рейс''']] "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами."
 +
*[[Документ РемонтРеконструкцияМодернизацияОС|'''Ремонт, Реконструкция и Модернизация ОС''']] Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства
 +
*[[Документ СписаниеОС|'''Списание ОС''']] Документ предназначен для снятия с учета основных средств
 +
*[[Документ СписаниеТМЦ|'''Списание ТМЦ''']] Акт списания ТМЦ
 +
*[[Документ СчетФактура|'''Счет Фактура''']] Счета и Счета Фактры получаемые и выдаваемые Контрагентам(и) Организации. Реквизиты - 'К расчетно-платежному документу' и 'Дата и Номер док-та подтв. уплату налога' пока не вводим - до выяснения количества ссылок
 +
*[[Документ СчетФактураКорректировочный|'''Счет Фактура Корректировочный''']] Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ
 +
*[[Документ УПД|'''УПД''']] Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д.
 +
= Смотрите также =
 +
[[Заглавная страница]]

Текущая версия на 09:44, 23 сентября 2020

Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. "

  • Прогноз заказа Прогноз заказа + рекомендованный закза
  • Путевой Лист Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель.
  • Расходный Кассовый Ордер Выплата денежных средств из Кассы
  • Расчеты с Персоналом Документ отображающий подлежащие и выплаченные денежные средства Персоналу. Дочерним к нему является Расчеты с Сотрудниками - расшифровка по людям.
  • Расчеты с Сотрудниками Список Сотрудников с суммами подлежащими выплате и суммой произведенных выплат (суммируется автоматически из дочернего списка ВыплатыСотрудникам)
  • Рассылка Журнал регистрации выставленных и отправленных заявок на рассылку электронных сообщений
  • Рейс "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами."
  • Ремонт, Реконструкция и Модернизация ОС Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства
  • Списание ОС Документ предназначен для снятия с учета основных средств
  • Списание ТМЦ Акт списания ТМЦ
  • Счет Фактура Счета и Счета Фактры получаемые и выдаваемые Контрагентам(и) Организации. Реквизиты - 'К расчетно-платежному документу' и 'Дата и Номер док-та подтв. уплату налога' пока не вводим - до выяснения количества ссылок
  • Счет Фактура Корректировочный Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ
  • УПД Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д.

Смотрите также

Заглавная страница