Документы — различия между версиями

Материал из Fabius NET
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 14 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
*[[Документ АвансовыйОтчет|'''Авансовый Отчет''']] Отчет  Подотчетного лица
 
*[[Документ АвансовыйОтчет|'''Авансовый Отчет''']] Отчет  Подотчетного лица
 
*[[Документ АктВыполненныхРабот|'''Акт Выполненных Работ''']] - Акт об оказании Услуг
 
*[[Документ АктВыполненныхРабот|'''Акт Выполненных Работ''']] - Акт об оказании Услуг
*[[Документ АктПреобразования|'''Акт Преобразования''']] Преобразование ТМЦ и продукции
+
*[[Документ АктНаБрак|'''Акт На Брак''']] - Документ перевода Готовой Продукции в Брак, с указанием виновных лиц и дальнейшего использования.
 +
*[[Документ АктПересортицы|'''Акт Пересортицы''']] - Замена одной Номенклатуры на другую.
 +
*[[Документ АктПреобразования|'''Акт Преобразования''']] - Сборка или Разборка Номенклатуры. Преобразование из нескольких в одну или наоборот.
 
*[[Документ АктСверкиВзаиморасчетов|'''Акт Сверки Взаиморасчетов''']] Акт Сверки Взаиморасчетов с Контрагентами
 
*[[Документ АктСверкиВзаиморасчетов|'''Акт Сверки Взаиморасчетов''']] Акт Сверки Взаиморасчетов с Контрагентами
 
*[[Документ БанковскийДокумент|'''Банковский Документ''']] Банковские Платежные Поручения, Требования, Инкассового Поручения - Общая часть для Кредитовых и Дебетовых
 
*[[Документ БанковскийДокумент|'''Банковский Документ''']] Банковские Платежные Поручения, Требования, Инкассового Поручения - Общая часть для Кредитовых и Дебетовых
*[[Документ БухгалтерскаяСправка|'''Бухгалтерская Справка'']] "Универсальный документ отражения хозяйствееных операций в регистрах Бухгалтерского и Налогового учета.  
+
*[[Документ БухгалтерскаяСправка|'''Бухгалтерская Справка''']] Универсальный документ отражения хозяйственных операций в регистрах Бухгалтерского и Налогового учета.  
В дальнейшем необходимо добавить Реквизит ссылку на Справочник ""Расчетных проводок"", содержаший ссылки на методы
 
автоматического формирования Проводок БухСправки"
 
 
*[[Документ ВводВЭксплуатацию|'''Ввод В Эксплуатацию''']] Принятие к учету основных средств
 
*[[Документ ВводВЭксплуатацию|'''Ввод В Эксплуатацию''']] Принятие к учету основных средств
 
*[[Документ ВводНачальныхОстатков|'''Ввод Начальных Остатков''']] Исходный документ учета.
 
*[[Документ ВводНачальныхОстатков|'''Ввод Начальных Остатков''']] Исходный документ учета.
Строка 15: Строка 15:
 
*[[Документ ВыпускПродукции|'''Выпуск Продукции''']] Список продукции выпущенной за смену в Производстве.
 
*[[Документ ВыпускПродукции|'''Выпуск Продукции''']] Список продукции выпущенной за смену в Производстве.
 
*[[Документ ГрафикОтпусков|'''График Отпусков''']] График отпусков
 
*[[Документ ГрафикОтпусков|'''График Отпусков''']] График отпусков
 +
*[[Документ ДекларацияНДС|'''Декларация НДС''']] Декларация НДС
 
*[[Документ Доверенность|'''Доверенность''']] Доверенность
 
*[[Документ Доверенность|'''Доверенность''']] Доверенность
 
*[[Документ ДокументWIN|'''ДокументWIN''']] Документ с проводками из старого Фабиуса
 
*[[Документ ДокументWIN|'''ДокументWIN''']] Документ с проводками из старого Фабиуса
 
*[[Документ ДокументБазовый|'''Документ Базовый''']] Сущность содержащая Общие для всех Документов Свойства  
 
*[[Документ ДокументБазовый|'''Документ Базовый''']] Сущность содержащая Общие для всех Документов Свойства  
 
*[[Документ ДокументТабличнаяЧасть|'''Документ Табличная Часть''']] Сущность содержащая Общие для всех Табличных частей Документов Свойства
 
*[[Документ ДокументТабличнаяЧасть|'''Документ Табличная Часть''']] Сущность содержащая Общие для всех Табличных частей Документов Свойства
*[[Документ ЗаказНакладная|'''Заказ Накладная''']] "Заказы на поставку Номенклатуры и соответствующие им документы отгрузки. Этот же документ имеет 3-е Представление - Акт приемки Товара (ТОРГ-2).
+
*[[Документ ЗаказНакладная|'''Заказ Накладная''']] Заказы на поставку Номенклатуры и соответствующие им документы отгрузки.
То есть в заголовке Документа присутствуют № Заказа, № ТТН отгрузки и № Акта Приемки (ТОРГ-2) если он используется.
 
В Номенклатурной части соответственно есть Количество: Заказано, Отгружено, Принято. И соответственно в каждом из предствалений редактируется только свое количество (за исключением случая не использования ТОРГ-2, когда колво принятое ставится прямо в накладной)
 
Соответственно в Исходный Счет-фактуру берется отгруженное количество, а в Корректировочный и Исправительный  - принятое.
 
В случае использования УПД - автоматичеси формируется счет фактура к документу отгрузки и его № используется как № УПД. 
 
Содержит все свойства СФ, поскольку ЗаказНакладная (документ отгрузки) может являться СФ (случай УПД), а может
 
иметь ссылку на СФ - когда в него входят более одной ТТН.
 
Дата и № ДокументаБазового - это всегда (Приход и Реализация) реквизиты в учетной системе Организации: Реализация - это Дата и № ТТН (УПД) Отгрузки, а Приход  - Дата и № Приходного Ордера
 
Дата и НомерДокументаКонтрагента - это при Реализации ТОРГ-2, а при Приходе - Дата и № ТТН (УПД) Поставщика.
 
СтолЗаказов - это место приемки Заказов, а Подразделение Организации - Место отгрузки, которое может определяться по 1) привязке Грузополучателя к Месту отгрузки (РЦ) - весь Заказ в одном месте и одной ТТН 2) список отгружаемой Продукции из разных Мест Отгрузки - один Заказ в несколько Мест отгрузки и либо одна либо разные ТТН по местам отгрузки."
 
 
*[[Документ Инвентаризация|'''Инвентаризация''']] Инвентаризационная ведомость снятия остатков
 
*[[Документ Инвентаризация|'''Инвентаризация''']] Инвентаризационная ведомость снятия остатков
 +
*[[Документ КассовыйДокумент|'''Кассовый Документ''']] Приходные и Расходные Кассовые Ордера
 
*[[Документ НакладнаяПеремещения|'''Накладная Перемещения''']] Накладная перемещения ТМЦ между подразделениями Организации
 
*[[Документ НакладнаяПеремещения|'''Накладная Перемещения''']] Накладная перемещения ТМЦ между подразделениями Организации
 
*[[Документ НакладнаяПриход|'''Накладная Приход''']] Накладная прихода от Поставщиков  
 
*[[Документ НакладнаяПриход|'''Накладная Приход''']] Накладная прихода от Поставщиков  
*[[Документ НакладнаяРеализацииОС|'''Накладная Реализации ОС''']] "Документ на Реализацию ОС. Выделен в отдельнуый Тип поскольку: 1) у него нет Заказа (расхождений Заказано-Принято) 2) в табличной части фигурирует другой Справочник (Объединять Номенклатуру и КартотекуОС не рационально)
+
*[[Документ НакладнаяРеализацииОС|'''Накладная Реализации ОС''']] "Документ на Реализацию ОС. Выделен в отдельный Тип поскольку: 1) у него нет Заказа (расхождений Заказано-Принято) 2) в табличной части фигурирует другой Справочник (Объединять Номенклатуру и КартотекуОС не рационально)
 
*[[Документ НакладнаяРеализацииОСНоменклатура|'''Накладная Реализации ОС Номенклатура''']] Список позиций Накладной Реализации ОС
 
*[[Документ НакладнаяРеализацииОСНоменклатура|'''Накладная Реализации ОС Номенклатура''']] Список позиций Накладной Реализации ОС
 
*[[Документ НакладнаяРеализация|'''Накладная Реализация''']] Накладная продажи Покупателю
 
*[[Документ НакладнаяРеализация|'''Накладная Реализация''']] Накладная продажи Покупателю
Строка 42: Строка 35:
 
*[[Документ ПередачаВЗалогОС|'''Передача В Залог ОС''']] Передача основных средств в залог
 
*[[Документ ПередачаВЗалогОС|'''Передача В Залог ОС''']] Передача основных средств в залог
 
*[[Документ ПередачаВМонтаж|'''Передача В Монтаж''']] Передача основных средств в монтаж
 
*[[Документ ПередачаВМонтаж|'''Передача В Монтаж''']] Передача основных средств в монтаж
*[[Документ ПлатежнаяВедомость|'''Платежная Ведомость''']] "Документ устанавливающий один из видов Выплаты Персоналу (Аванас, Отпуск, Зарплата) за определенный период. Имеет дочерний уровень - РасчетыСПерсоналом и отражает ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ к выдаче Сотрудникам суммы."
+
*[[Документ ПлатежнаяВедомость|'''Платежная Ведомость''']] "Документ устанавливающий один из видов Выплаты Персоналу (Аванс, Отпуск, Зарплата) за определенный период. Имеет дочерний уровень - РасчетыСПерсоналом и отражает ПРИЧИТАЮЩЕЕСЯ к выдаче Сотрудникам суммы."
 
*[[Документ ПлатежныйДокумент|'''Платежный Документ''']] Базовый класс для Банковских и Кассовых Документов.  
 
*[[Документ ПлатежныйДокумент|'''Платежный Документ''']] Базовый класс для Банковских и Кассовых Документов.  
 
*[[Документ ПоступлениеВЛизинг|'''Поступление В Лизинг''']] Акт приема-передачи основных средств в лизинг
 
*[[Документ ПоступлениеВЛизинг|'''Поступление В Лизинг''']] Акт приема-передачи основных средств в лизинг
Строка 50: Строка 43:
 
*[[Документ ПродажиККМ|'''Продажи ККМ''']] "Документ отражающий приход денег через ККМ от Контрагентов (Розничные продажи оформляются от специального Контрагента - ""Розничный покупатель"".) Документ является дочерним к ПКО.  
 
*[[Документ ПродажиККМ|'''Продажи ККМ''']] "Документ отражающий приход денег через ККМ от Контрагентов (Розничные продажи оформляются от специального Контрагента - ""Розничный покупатель"".) Документ является дочерним к ПКО.  
 
Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. "
 
Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. "
 +
*[[Документ ПрогнозЗаказа|'''Прогноз заказа''']] Прогноз заказа + рекомендованный закза
 
*[[Документ ПутевойЛист|'''Путевой Лист''']] Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель.
 
*[[Документ ПутевойЛист|'''Путевой Лист''']] Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель.
*[[Документ РасходныйКассовыйОрдер|'''Расходный Кассовый Ордер''']]
+
*[[Документ РасходныйКассовыйОрдер|'''Расходный Кассовый Ордер''']] Выплата денежных средств из Кассы
 +
*[[Документ ВыплатыПерсоналу|'''Расчеты с Персоналом''']] Документ отображающий подлежащие и выплаченные денежные средства Персоналу. Дочерним к нему является Расчеты с Сотрудниками - расшифровка по людям.
 +
*[[Документ РасчетыС_Сотрудниками|'''Расчеты с Сотрудниками''']] Список Сотрудников с суммами подлежащими выплате и суммой произведенных выплат (суммируется автоматически из дочернего списка ВыплатыСотрудникам)
 +
*[[Документ Рассылка|'''Рассылка''']] Журнал регистрации выставленных и отправленных заявок на рассылку электронных сообщений
 
*[[Документ Рейс|'''Рейс''']] "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами."
 
*[[Документ Рейс|'''Рейс''']] "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами."
 
*[[Документ РемонтРеконструкцияМодернизацияОС|'''Ремонт, Реконструкция и Модернизация ОС''']] Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства
 
*[[Документ РемонтРеконструкцияМодернизацияОС|'''Ремонт, Реконструкция и Модернизация ОС''']] Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства
Строка 59: Строка 56:
 
*[[Документ СчетФактураКорректировочный|'''Счет Фактура Корректировочный''']] Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ  
 
*[[Документ СчетФактураКорректировочный|'''Счет Фактура Корректировочный''']] Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ  
 
*[[Документ УПД|'''УПД''']] Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д.
 
*[[Документ УПД|'''УПД''']] Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д.
 +
= Смотрите также =
 +
[[Заглавная страница]]

Текущая версия на 09:44, 23 сентября 2020

Использование Контрагента - ""Розничный покупатель"" позволит на 90-х счетах видеть объем продаж и финрезультат (собственной Продукции) в разрезе Контрагентов - в том числе и в Розницу. "

  • Прогноз заказа Прогноз заказа + рекомендованный закза
  • Путевой Лист Путевой лист автомобиля. Подразделение Отправитель - Гараж. ДокументДоставки определяет связку Перевозчик (Контрагент)-Авто-Водитель.
  • Расходный Кассовый Ордер Выплата денежных средств из Кассы
  • Расчеты с Персоналом Документ отображающий подлежащие и выплаченные денежные средства Персоналу. Дочерним к нему является Расчеты с Сотрудниками - расшифровка по людям.
  • Расчеты с Сотрудниками Список Сотрудников с суммами подлежащими выплате и суммой произведенных выплат (суммируется автоматически из дочернего списка ВыплатыСотрудникам)
  • Рассылка Журнал регистрации выставленных и отправленных заявок на рассылку электронных сообщений
  • Рейс "Определяет список Накладных отгрузки доставляемых по одному Маршруту. Может формироваться из Справочника Стандартных или другими способами."
  • Ремонт, Реконструкция и Модернизация ОС Документ предназначен для изменения первоначальной стоимости основного средства
  • Списание ОС Документ предназначен для снятия с учета основных средств
  • Списание ТМЦ Акт списания ТМЦ
  • Счет Фактура Счета и Счета Фактры получаемые и выдаваемые Контрагентам(и) Организации. Реквизиты - 'К расчетно-платежному документу' и 'Дата и Номер док-та подтв. уплату налога' пока не вводим - до выяснения количества ссылок
  • Счет Фактура Корректировочный Изменяет собой исходную СФ. Его суммы отражают разницу между исходным СФ и коректировкой. В составе реквизитов - ссылка на исходную СФ
  • УПД Универсальный Передаточный Документ - общая часть для ТТН, СФ, Актов Выполн. Работ и т. д.

Смотрите также

Заглавная страница